問(wèn)題已解決
老師我們購(gòu)進(jìn)設(shè)備,在出租給別人,然后我們采購(gòu)設(shè)備的其中一家供應(yīng)商給我們?cè)O(shè)備提供3年的技術(shù)維護(hù)費(fèi),這個(gè)費(fèi)用是作為其他業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?



你好,應(yīng)該記入其他業(yè)務(wù)成本
2020 12/28 10:29

84784987 

2020 12/28 10:32
老師,公司支付給醫(yī)院一筆體檢費(fèi),是員工發(fā)生的體檢費(fèi),這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,涉及到個(gè)稅問(wèn)題嗎?

蔣飛老師 

2020 12/28 10:34
可以記入管理費(fèi)用…福利費(fèi)
(實(shí)踐中,不用考慮個(gè)稅的)

84784987 

2020 12/28 10:36
需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)走一下嗎?

蔣飛老師 

2020 12/28 10:40
可以的,你的理解很對(duì)

84784987 

2020 12/28 16:01
老師,請(qǐng)問(wèn)我做賬的時(shí)候,可以有預(yù)付,應(yīng)收這兩個(gè)科目存在嗎?還是一定要預(yù)付對(duì)應(yīng)應(yīng)收?

蔣飛老師 

2020 12/28 16:06
你好,
可以的,沒(méi)有強(qiáng)制規(guī)定的

84784987 

2020 12/28 16:11
老師,我10月20日預(yù)付一筆款項(xiàng),10月23日收到發(fā)票,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:預(yù)付賬款,我這兩筆分錄能不能一起做在10.20日,還是付錢(qián)要做到10.20日,我確認(rèn)成本要做到10月23日?

蔣飛老師 

2020 12/28 16:13
是的,最好分開(kāi),分兩步做兩筆分錄。

84784987 

2020 12/28 16:17
一個(gè)做在10.20日,一個(gè)做到10.23日?

蔣飛老師 

2020 12/28 16:18
是的,你的理解很對(duì)

84784987 

2020 12/28 16:20
那我收到發(fā)票,做成本的時(shí)候,怎么寫(xiě)摘要?

蔣飛老師 

2020 12/28 16:22
摘要:收到發(fā)票確定成本(款項(xiàng)已付)

84784987 

2020 12/28 17:19
老師,防暑降溫費(fèi)需要繳納個(gè)稅嗎?

蔣飛老師 

2020 12/28 17:26
你好,
不用考慮個(gè)稅的。

84784987 

2020 12/29 09:23
老師,我12月份的報(bào)銷(xiāo)想先掛在這個(gè)月,下月再支付,我可以掛其他應(yīng)付款-其他嗎?不寫(xiě)具體的員工姓名,因?yàn)橛泻脦讉€(gè)員工。

蔣飛老師 

2020 12/29 09:38
你好!
可以的,你的理解很對(duì)
