問題已解決
老師你好,我是建筑企業(yè),收到對方打給我的預(yù)付款,并給對方開具了增值稅發(fā)票,但是這個項目并沒有完工,費用也沒有全部體現(xiàn)。那這個月我開具了發(fā)票該如何入賬呢?



借銀行存款
貸工程結(jié)算
應(yīng)交稅費
2020 12/29 19:55

84784956 

2020 12/29 19:56
那這個季度是否要交所得稅呢?

郭老師 

2020 12/29 19:57
你好
不需要繳納的

84784956 

2020 12/29 20:00
那現(xiàn)在年底了,之前放在工程施工_合同成本里的成本需要結(jié)轉(zhuǎn)出來嗎?

84784956 

2020 12/29 20:00
可以工程結(jié)束后一次性結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本嗎?

郭老師 

2020 12/29 20:01
你好
你做了收入么
做了的話需要

84784956 

2020 12/29 20:04
老師,我前期另一個項目做了收入,但是那個項目的費用票還沒到齊,費用票要明年才回到,這該怎么做呢

84784956 

2020 12/29 20:04
這樣就要多交所得稅了

郭老師 

2020 12/29 20:06
暫估成本就可以的

84784956 

2020 12/29 20:07
暫估成本是要怎么做呢?

郭老師 

2020 12/29 20:10
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。

84784956 

2020 12/29 20:17
好的我知道了,謝謝老師

郭老師 

2020 12/29 20:20
不用客氣的,工作愉快。
