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實(shí)務(wù)
問題已解決
年末要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 那10%加計(jì)扣除稅額年末要結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎,不是月末是年末



你好,不這樣做分錄的,只有在實(shí)際繳納增值稅時(shí),做
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益【這個(gè)數(shù)字為抵減的加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字】
2020 12/30 15:48

84784980 

2020 12/30 15:50
老師 年末需要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 嗎

莊老師 

2020 12/30 15:53
你好,可以這樣處理的,結(jié)轉(zhuǎn)平的,

84784980 

2020 12/30 15:55
老師 加計(jì)扣除 也是進(jìn)項(xiàng)的一種 需要做 做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)扣除 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

莊老師 

2020 12/30 15:57
你好,一般不用這樣處理,
