當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
公司年租金和物業(yè)費(fèi)未支付,需要進(jìn)行攤銷嗎?怎么處理



您好,未支付的話,可以先攤銷 計(jì)入到應(yīng)付賬款里面
2021 01/04 12:08

84784991 

2021 01/04 12:09
借:長期待攤費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款?

東老師 

2021 01/04 12:12
對,沒錯(cuò)就是這么做

84784991 

2021 01/04 12:13
我們現(xiàn)在連發(fā)票也沒有,這樣做,沒問題是吧?我可以從9月份開始做嗎 ?補(bǔ)一年的

東老師 

2021 01/04 12:15
這種做法不能跨年,發(fā)票一定要在年底開出來

84784991 

2021 01/04 16:07
請問,發(fā)票年底沒有開回來,那是不是今年的房租就不用做了?等什么時(shí)候付款什么時(shí)候做費(fèi)用?

東老師 

2021 01/04 16:11
對,可以等發(fā)票來了再做賬

84784991 

2021 01/04 17:39
9月份有一筆發(fā)票,
借:管理費(fèi)用9128.11
? ? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅438.5
貸:銀行存款 9566.61
后來發(fā)現(xiàn)這筆不能抵扣(未認(rèn)證)
10月份做相反會計(jì)分錄調(diào)整
借:管理費(fèi)用 438.5
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)438.5
請問這樣做可以嗎

東老師 

2021 01/04 17:44
如果這筆進(jìn)項(xiàng)稅額還沒認(rèn)證的話,可以這么做
