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老師,本月計提水電費應該怎么計提?計提的費用月末也要結轉嗎?



你好,根據(jù)本月應付的水電費金額計提,計提的費用需要結轉到本年利潤的
2021 01/05 15:09

84785041 

2021 01/05 15:16
因為我們是工業(yè)企業(yè),所以水電費要分攤一部份到制造費用,月末結轉制造費用的時候要不要把計提的水電費也結轉進去

鄒老師 

2021 01/05 15:19
你好,需要把計提的水電費(制造費用)結轉到生產(chǎn)成本 的

84785041 

2021 01/05 15:24
還有就是月末需要結轉進項稅和銷項稅嗎?怎樣結轉呢?

鄒老師 

2021 01/05 15:28
你好,需要結轉,如果是銷項稅額大于進項稅額,結轉分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),
貸:應交稅費—未交增值稅

84785041 

2021 01/05 16:07
老師,我這樣結轉可以嗎?

鄒老師 

2021 01/05 16:10
你好,進項稅額,銷項稅額分別結轉是這樣處理的?
