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小規(guī)模按照百分之1繳稅的企業(yè),季度超了30萬,增值稅申報(bào)表怎么填?

84785009| 提問時(shí)間:2021 01/08 22:47
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,按發(fā)票不含稅金額做收入,乘以3%是應(yīng)納稅額,乘以2%是減免稅款。
2021 01/08 22:49
84785009
2021 01/08 23:07
減免的稅款在哪一行填列?如果不含稅收入是468732.76/,應(yīng)納稅額是14061.98,減免稅款是9374.65,那么,實(shí)際應(yīng)納稅額應(yīng)該是4687.33!可是喲根據(jù)發(fā)票做的賬面上的應(yīng)納稅額是4687.24有差額,喲應(yīng)該按照哪個(gè)來填?
小林老師
2021 01/08 23:13
您好。填寫在主表第17和18行。減免稅款填寫9374.74
84785009
2021 01/08 23:32
申報(bào)提示這個(gè)是什么原因呢?老師,前三個(gè)季度都是沒有達(dá)到起征點(diǎn)
84785009
2021 01/08 23:32
提示這個(gè)
84785009
2021 01/08 23:33
看到了嗎?
小林老師
2021 01/08 23:47
您好,不好意思,沒看到圖片
84785009
2021 01/08 23:49
看到可嗎
84785009
2021 01/08 23:50
提示,增值稅普通發(fā)票銷售額比對不通過
84785009
2021 01/08 23:50
圖片發(fā)不過去
小林老師
2021 01/09 08:32
您好,不好意思,看不到圖片
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