問題已解決
你好,我19年預(yù)提了100萬(wàn)費(fèi)用,20年怎么沖銷這筆費(fèi)用



你好,之前分錄是怎么做的?現(xiàn)在發(fā)票到了嗎?
2021 01/11 14:33

84784989 

2021 01/11 14:35
借:管理費(fèi)用~其它
貸:其它應(yīng)付~預(yù)提費(fèi)用。
發(fā)票到了一部分。是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

郭老師 

2021 01/11 14:37
你好,一九年,你匯算清繳調(diào)增了嗎?

84784989 

2021 01/11 14:43
不太懂這個(gè)

郭老師 

2021 01/11 14:44
一九年匯算清交,你看下,你有調(diào)增的業(yè)務(wù)嗎?

84784989 

2021 01/11 14:45
調(diào)增的意思是不是把這筆預(yù)提費(fèi)用繳納的增值稅

郭老師 

2021 01/11 14:48
好,需要調(diào)增,繳納的是企業(yè)所得稅。

84784989 

2021 01/11 14:50
好的,沒有調(diào)整。我要沖銷它呢

郭老師 

2021 01/11 14:53
借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

84784989 

2021 01/11 14:54
不用涉及未分配利潤(rùn)什么嗎?

郭老師 

2021 01/11 14:56
沒有修改,匯算清交的,不涉及的。

84784989 

2021 01/11 14:58
方便詳細(xì)講一下嗎?

郭老師 

2021 01/11 15:07
沒有修改匯算清交,你不要用未分配利潤(rùn)直接用管理費(fèi)用沖今年的管理費(fèi)用就可以。
