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問題已解決

出口企業(yè)的免抵稅額為什么不算企業(yè)實(shí)際繳納的增值稅呢,不是內(nèi)銷部分的增值稅款嗎,那作為有出口和內(nèi)銷都有的企業(yè),怎么樣籌劃提高稅負(fù)呢

84785002| 提問時(shí)間:2021 01/11 17:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 出口的可以退稅也可以免稅 稅負(fù)的話可以內(nèi)銷少抵扣進(jìn)項(xiàng)
2021 01/11 18:16
84785002
2021 01/11 22:00
老師您沒明白我的意思,我們是免抵退的外貿(mào)企業(yè),也有內(nèi)銷,現(xiàn)在呢,我想申報(bào)那個(gè)高企租房補(bǔ)貼,那稅負(fù)率就要達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),那像我們?nèi)绻獾植凰銓?shí)際繳納增值稅的話稅負(fù)率達(dá)不到
樸老師
2021 01/12 06:25
出口的沒交稅那肯定沒法算,只能算內(nèi)銷的,內(nèi)銷的話就是進(jìn)項(xiàng)少抵扣就行了
84785002
2021 01/12 07:57
免抵稅額不是也是需要繳納附加稅,等于是少退我們的增值稅,出口抵內(nèi)銷了,為啥不算呢,又不是免稅和免抵退的部分。
樸老師
2021 01/12 08:10
對的,出口的收入要交附加稅的 免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100%;注意:以上公式中的進(jìn)項(xiàng)稅額均為:進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報(bào)表上的留抵?jǐn)?shù)-下期(下年度)申報(bào)表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額;
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