問題已解決
如果公司工程**到別的公司,別的公司收取了我們公司的稅費及管理費,我公司做賬掛什么科目



同學你好
你按照開出去的發(fā)票做收入
不能做付管理費的分錄
2021 01/12 17:12

84785006 

2021 01/12 18:01
交給對方的稅費 管理費 等 都做收入嗎?問題是銀行存款沒有收到那些錢

樸老師 

2021 01/12 18:05
你墊付的做往來,給她的也做往來,你開給被**方的發(fā)票才是收入
被**方根據(jù)你開的發(fā)票他做成本

84785006 

2021 01/12 18:08
墊付的往來分錄怎么寫?

樸老師 

2021 01/12 18:25
借其他應收款
貸銀行存款

84785006 

2021 01/12 18:28
比如我們開票開了10但是給我們打款打了8 還剩2是管理費 稅費給對方公司的,這個2怎么做分錄 ?

樸老師 

2021 01/12 18:33
這個不對
給你打款8你就開8
不能多開的,這個稅局一看就是**的,**是違法的

84785006 

2021 01/12 18:34
問題是先開發(fā)票后結款啊

樸老師 

2021 01/12 18:44
**的都是按照我說的來開票
如果按照你說的來開票那稅局很有可能來查賬,**是違法的
然后你們2元收不到還得計入營業(yè)外支出
多交所得稅
先開票也是你按照8元開票的
