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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,每月的收支都要做到賬套里面,那比如有的支出開了專票,是可抵扣的。然后我在沒有認(rèn)證,那在賬套里怎么做賬??!



您好
借:庫存商品等
借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付帳款等
2021 01/12 19:43

84784948 

2021 01/12 19:47
那這個報稅的時候這個待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額需要減掉嗎?還有我下個月又認(rèn)證了的話,怎么調(diào)?

bamboo老師 

2021 01/12 19:48
報稅的時候這個待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不需要減掉
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

84784948 

2021 01/12 19:49
懂啦 謝謝

bamboo老師 

2021 01/12 19:49
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

84784948 

2021 01/13 09:33
老師,如果開發(fā)票時超過了公司的經(jīng)營范圍了,還跨月了,這種發(fā)票能認(rèn)證成功嗎?這樣的發(fā)票能沖紅嗎?

bamboo老師 

2021 01/13 09:39
這樣的發(fā)票可以認(rèn)證成功??這樣的發(fā)票能沖紅

84784948 

2021 01/13 09:42
認(rèn)證成功后,不是只能去報稅了嘛?那是不是只有對方把發(fā)票寄回來才能沖紅,重新開?那報稅系統(tǒng)里怎么轉(zhuǎn)出?

bamboo老師 

2021 01/13 09:42
請問您是銷售方么

84784948 

2021 01/13 09:45
對,如果我是銷售方,怎么做?要是購貨方已經(jīng)認(rèn)證了,她那邊怎么做?

bamboo老師 

2021 01/13 09:45
您是銷售方 什么原因要開具紅字發(fā)票

84784948 

2021 01/13 09:46
就是開發(fā)票時超過了公司的經(jīng)營范圍,稅率也錯了

bamboo老師 

2021 01/13 09:49
那對方在開票系統(tǒng)申請開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過后 把信息表給您開具紅字發(fā)票

84784948 

2021 01/13 09:49
您是銷售方,什么原因要開具紅字發(fā)票。。。這句我說錯了。。我想問銷售方開發(fā)票時超過了公司的經(jīng)營范圍,稅率也錯了,還跨月了,那作為銷售方,怎么辦?要是購貨方已經(jīng)認(rèn)證了,她那邊怎么辦?

bamboo老師 

2021 01/13 09:50
對方在開票系統(tǒng)申請開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過后 把信息表給您開具紅字發(fā)票

84784948 

2021 01/13 09:50
就是購貨方,只需申請開具紅字發(fā)票申請,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可了。

bamboo老師 

2021 01/13 09:51
是? 購買方只要這兩個操作

84784948 

2021 01/13 09:51
那銷售方這邊開具了紅字發(fā)票后怎么做?

bamboo老師 

2021 01/13 09:52
做你開具藍(lán)字發(fā)票相同的紅字分錄?
