問題已解決
請問已經(jīng)抵扣的發(fā)票是購買方?jīng)_紅還是銷售方?jīng)_紅,我們是購買方,對方給我們開的發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們發(fā)票沖紅,那我們上個月抵扣的增值稅要怎么補交?



購買方?jīng)_紅
購買方開具紅字信息表的當(dāng)期做進項轉(zhuǎn)出即可
2021 01/13 13:51

84784995 

2021 01/13 13:57
進項轉(zhuǎn)出,那我們當(dāng)月還需繳納增值稅嗎?

84784995 

2021 01/13 13:58
我12月的稅務(wù)已經(jīng)申報了,沖紅的發(fā)票是11月份的,

84784995 

2021 01/13 13:59
我需要把12月份的申報表作廢掉,重新申報,然后重新申報嗎?

王老師1 

2021 01/13 14:05
進項轉(zhuǎn)出,當(dāng)月要不要繳納增值稅得看你當(dāng)月銷項進項是多少,銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項就是你當(dāng)月要交的增值稅

王老師1 

2021 01/13 14:06
不需要的,你現(xiàn)在開具紅字信息表,然后2月申報1月增值稅時填在進項轉(zhuǎn)出欄次即可

84784995 

2021 01/13 14:07
那我購買方開具紅字信息發(fā)票,發(fā)票還需要寄給對方做紅沖嗎?

王老師1 

2021 01/13 14:09
不需要,你不需要給銷售方原發(fā)票,銷售方憑你開的紅字信息表開完紅字發(fā)票需要給到你發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)

84784995 

2021 01/13 14:10
好的,謝謝老師

王老師1 

2021 01/13 14:16
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快
