問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn)一下:一般納稅人,本來(lái)12月申報(bào)異地預(yù)交增值稅的。但對(duì)方稅務(wù)局讓這個(gè)月在異地繳納,現(xiàn)在已經(jīng)繳納了,這邊增值稅申報(bào)表該怎么填寫?謝謝



附表四,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額還有主表28欄。
2021 01/13 20:35

84784975 

2021 01/13 21:01
那企業(yè)所得稅是記入上個(gè)月嗎?老師

郭老師 

2021 01/13 21:06
企業(yè)所得稅jie上個(gè)月這個(gè)什么意思?

84784975 

2021 01/13 21:08
老師我那個(gè)申報(bào)表還是不對(duì)呢

郭老師 

2021 01/13 21:09
你好
截圖看一下哪個(gè)報(bào)表。
