問(wèn)題已解決
我們是小規(guī)模,開(kāi)了專票也開(kāi)了普票還開(kāi)了普通電子發(fā)票.未達(dá)到30萬(wàn)。怎么報(bào)增值稅



專票的同學(xué),你就填寫第一欄或者第二欄,普票的填寫在免稅額那一欄
2021 01/14 14:51

84784996 

2021 01/14 14:52
老師,那我們有無(wú)票收入填哪里

venus老師 

2021 01/14 15:10
你好,小規(guī)模納稅人無(wú)票收入報(bào)稅時(shí)應(yīng)該填寫在(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)一欄里,或者免稅銷售額第9欄及下面的三個(gè)相關(guān)欄內(nèi).

84784996 

2021 01/14 16:23
稅金咋天呀

84784996 

2021 01/14 16:25
應(yīng)納稅額和減征額咋天呀

venus老師 

2021 01/14 16:29
和有票的稅金是一樣的填寫的,只是一個(gè)開(kāi)票,一個(gè)不開(kāi)
減征那塊是比如你們開(kāi)具1%發(fā)票,那2%就是減征的
