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問(wèn)題已解決
老師你好 去年有筆未開(kāi)票收入,漏做了,但是已申報(bào)增值稅,未申報(bào)企業(yè)所得稅,怎么辦



增值稅申報(bào)的是正確的吧?
個(gè)人建議可以反結(jié)賬,把這筆收入重新登記進(jìn)去。
2021 01/14 15:31

老師你好 去年有筆未開(kāi)票收入,漏做了,但是已申報(bào)增值稅,未申報(bào)企業(yè)所得稅,怎么辦
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