国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

公司剛成立,對公賬戶沒有錢,老板報銷發(fā)票費用怎樣做分錄,比如辦公用品

84784971| 提問時間:2021 01/15 10:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
借:管理費用—辦公費 貸:其他應付款
2021 01/15 10:26
84784971
2021 01/15 11:26
借 管理費用- 辦公用品? 80.00 貸 其他應付款? -張三? ? ? ? 80.00 張三提現(xiàn)200元 借 現(xiàn)金 200 貸銀行存款 200 沖其他應付款分錄怎么做?
84784971
2021 01/15 11:29
還要做張三其他應收款科目,其他應付款怎么沖賬?
辜老師
2021 01/15 12:16
你付款的時候,就是沖減其他應付款
84784971
2021 01/15 12:21
借 管理費用- 辦公用品? 80.00 貸 其他應付款? -張三? ? ? ? 80.00 張三提現(xiàn)200元 借 現(xiàn)金 200 貸銀行存款 200 沖其他應付款分錄怎么做?
84784971
2021 01/15 12:21
對應科目是什么?
84784971
2021 01/15 12:26
就是說張三(老板)給了一張80元單據(jù),我做了管理費用和其他應付款。之后張三(老板)提現(xiàn)記了200元現(xiàn)金和銀行存款,沖其他應收款對應科目是什么?剩下120元不是還要記其他應收款嗎?這一系列分錄老師能寫一下嗎?謝謝
辜老師
2021 01/15 12:29
借管理費用80 貸,其他應付款80 借,其他應付款80 其他應收款120 貸,現(xiàn)金200
84784971
2021 01/15 12:30
銀行存款呢?
辜老師
2021 01/15 12:30
借,現(xiàn)金200 貸,銀行存款200
84784971
2021 01/15 12:36
上面分錄借貸不平啊
84784971
2021 01/15 12:37
就是說張三(老板)給了一張80元單據(jù),我做了管理費用和其他應付款。之后張三(老板)提現(xiàn)記了200元現(xiàn)金和銀行存款,沖其他應付款對應科目是什么?剩下120元不是還要記其他應收款嗎?這一系列完整分錄
84784971
2021 01/15 12:41
先記憑證借,現(xiàn)金200 貸,銀行存款200 再記? 借管理費用80貸其他應付款80 借其他應付款80其他應收款120貸現(xiàn)金200 是這樣嗎
辜老師
2021 01/15 13:45
是的,是這樣賬務處理的
84784971
2021 01/15 14:42
提現(xiàn)備注可以寫備用金,工資,差旅費,可以寫借款嗎?
辜老師
2021 01/15 14:42
提現(xiàn)備注可以寫備用金
84784971
2021 01/15 16:04
對公帳戶提現(xiàn)可以寫借款嗎?
辜老師
2021 01/15 16:16
提現(xiàn)不能寫為借款的
84784971
2021 01/15 17:21
那一直都寫備用金嗎?
辜老師
2021 01/15 17:46
是的,體現(xiàn)都是備用金
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取