問題已解決
老師,我們公司季度申報企業(yè)所得稅,盈利了20萬,減去彌補以前年度虧損10萬,剩余10萬繳納企業(yè)所得稅,那彌補以前年度虧損10做賬怎么做呢



您好
那彌補以前年度虧損10做賬怎么做呢--這個不用做賬的,直接按彌補10萬虧損后的金額計算所得稅的金額進(jìn)行賬務(wù)處理就是了。
2021 01/15 16:29

84784965 

2021 01/15 16:30
好的,謝謝老師

張艷老師 

2021 01/15 16:40
您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利。
