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老師,我們公司季度申報企業(yè)所得稅,盈利了20萬,減去彌補以前年度虧損10萬,剩余10萬繳納企業(yè)所得稅,那彌補以前年度虧損10做賬怎么做呢

84784965| 提問時間:2021 01/15 16:27
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好 那彌補以前年度虧損10做賬怎么做呢--這個不用做賬的,直接按彌補10萬虧損后的金額計算所得稅的金額進(jìn)行賬務(wù)處理就是了。
2021 01/15 16:29
84784965
2021 01/15 16:30
好的,謝謝老師
張艷老師
2021 01/15 16:40
您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利。
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