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問(wèn)題已解決

老師,小規(guī)模酒店20年第四季度開免稅普票20萬(wàn),專票稅率5%的票100萬(wàn)?,F(xiàn)在算交稅的話,普票也要算稅嗎?但普票開的是免稅呀,這樣的情況最后一起得交多少稅???

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/18 10:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是的。 你們季度超過(guò)了30萬(wàn)了 那么就是全額繳納增值稅了。 專票+普票的合計(jì)金額 換算成不含稅總額*1%繳納增值稅
2021 01/18 11:18
84784960
2021 01/18 11:22
意思是專票的5%加強(qiáng)普票的1%合計(jì)交稅是嗎?我們?cè)瓉?lái)普票開的是免稅,在交稅的時(shí)候按1%來(lái)交是嗎?
meizi老師
2021 01/18 11:23
你好 是的。 你是全額繳納稅費(fèi)了。 你普票這個(gè)免稅是免稅業(yè)務(wù)的話。 這個(gè)普票不繳納了。 只是繳納專票部分 。
84784960
2021 01/18 11:30
之前按特殊時(shí)期的開票要求開的是免稅?,F(xiàn)在要報(bào)稅了,我們的報(bào)稅會(huì)計(jì)說(shuō)普票要一起交稅,因?yàn)閷F遍_了總共超了30萬(wàn),所以得一起交,還說(shuō)我們超過(guò)了普票也得開1%??蓪F笔亲詈髱滋觳砰_了,原來(lái)根本不知道會(huì)開專票。這怎么開得了1%的普票。老師這說(shuō)話是對(duì)的嗎?不太理解。
meizi老師
2021 01/18 11:32
?你好? ? 你如果不屬于免稅的業(yè)務(wù)了 。普票部分和專票部分就全額繳納 。都換算成本不含稅*1%計(jì)算繳納增值稅哈。? ?
84784960
2021 01/18 11:36
之前開的普票是享受免稅政策開的免稅,后來(lái)專票不是所以開的5%。所以這種情況沒法換算后乘1%了老師。
meizi老師
2021 01/18 11:38
?你好? ? ?你要看你稅率是什么? 如果是5%就得按5%計(jì)算繳納增值稅 。 我說(shuō)的1% 是因?yàn)槲乙詾槟銈內(nèi)渴?%的業(yè)務(wù)。? ?你對(duì)應(yīng)按開票的稅率計(jì)算就行了。? ?
84784960
2021 01/18 11:41
老師,那是不是開的專票交5%的稅即可,然后免稅的普票因?yàn)殚_的免稅所以就不用再交稅了,雖然總的收入超過(guò)30萬(wàn),但它開的的免稅,所以免稅部分不交稅。
meizi老師
2021 01/18 11:42
?你好是的。? 你普票不是免稅的嗎。 免稅的不繳納增值稅 。? ?是的??
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