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老師好,公戶轉(zhuǎn)法人私戶,在由法人支付施工費,我付款時備注的是差旅費,該怎么入賬呢?

84785001| 提問時間:2021 01/18 15:04
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韋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好!你備注應(yīng)該是支付預(yù)支款。
2021 01/18 15:05
84785001
2021 01/18 15:08
已經(jīng)備注了差旅費怎么辦呢?老師
韋老師
2021 01/18 15:15
沒有關(guān)系的,你們做賬按照預(yù)支款做就好。
84785001
2021 01/18 15:16
具體怎么做呢
韋老師
2021 01/18 15:22
借:其他應(yīng)收款-法人 貸:銀行存款
84785001
2021 01/18 15:24
這個是要付施工費的,以后收不回來的
韋老師
2021 01/18 15:27
請問有發(fā)票回來吧
84785001
2021 01/18 15:41
老師,沒有呢?
韋老師
2021 01/18 15:52
沒有發(fā)票實際發(fā)生了也可以做賬的就是不可以稅前扣除
84785001
2021 01/18 15:53
老師,要怎么做呢
韋老師
2021 01/18 15:55
借:工程施工-合同成本-施工費 貸:其他應(yīng)付款-法人
84785001
2021 01/18 16:30
老師,要做兩個分錄是嗎
84785001
2021 01/18 16:31
一個應(yīng)收,一個應(yīng)付?
韋老師
2021 01/18 16:37
不是,預(yù)支是其他應(yīng)收款支付的時候這樣做分錄 借:工程施工-合同成本-施工費 貸:其他應(yīng)收款-法人
84785001
2021 01/18 16:38
付給工人之后呢?
84785001
2021 01/18 16:41
后面我這個賬怎么平呢?
韋老師
2021 01/18 16:45
這就是付給工人的工資分錄啊 借:工程施工-合同成本-施工費 貸:其他應(yīng)收款-法人
84785001
2021 01/18 16:47
那我付出去之后收不回來了,這個賬怎么平呢?
韋老師
2021 01/18 17:02
法人支付工資沖減其他應(yīng)收款沖平就可以啦
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