問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn)這一欄怎么填,里面的本期發(fā)生額是填不含稅價(jià)款是嗎?



你們屬于差額征稅嗎,如果是沒(méi)有的話,不用填寫。直接零數(shù)據(jù)保存就可以了。
2021 01/19 10:39

84785040 

2021 01/19 10:48
老師,小規(guī)模一個(gè)季度開(kāi)票已經(jīng)開(kāi)出超了30萬(wàn),就不會(huì)享受減免是吧,還是按照實(shí)際開(kāi)出的金額來(lái)計(jì)算稅額對(duì)吧

江老師 

2021 01/19 10:49
小規(guī)模季度開(kāi)票收入已經(jīng)開(kāi)出超了30萬(wàn),不享受減免,按照實(shí)際開(kāi)出的金額來(lái)計(jì)算應(yīng)交增值稅額。
增值稅附加稅減半征收。

84785040 

2021 01/19 10:50
好的,謝謝老師

江老師 

2021 01/19 10:50
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利

84785040 

2021 01/19 10:50
我們是按照1的稅率開(kāi)的,但是申報(bào)增值稅就不減免了嗎

江老師 

2021 01/19 10:52
你是季度收入超過(guò)30萬(wàn)元,需要交稅的狀態(tài),需要填寫減免稅申報(bào)表,減免稅后,才能得到發(fā)票上的稅,按發(fā)票上的稅額進(jìn)行繳稅處理。
