問題已解決
老師,請問增值稅申報表附表四里面的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款指的是預(yù)繳的增值稅還是預(yù)繳的所有稅額



指的是預(yù)繳的增值稅
2021 01/26 13:43

84784968 

2021 01/26 13:46
那預(yù)繳的附加稅,印花稅和個稅怎么抵扣呀?

maize老師 

2021 01/26 13:56
附加稅是抵減不了,個稅也抵減不了,這個印花稅是你申報時候填寫預(yù)繳稅款或者是你交稅 這個計稅項 少填寫,

84784968 

2021 01/26 14:08
印花稅申報時能把預(yù)繳的填寫在本期已交稅額那里嗎?

maize老師 

2021 01/26 14:13
那需要看你們地區(qū)這個是不是可以填寫進(jìn)去,有學(xué)員反饋說可以寫進(jìn)去有學(xué)員反饋這個是灰色不讓寫,那就減掉之后再去申報就可以

84784968 

2021 01/26 14:24
這樣也可以嗎?? ?直接銷售額減少?? 不會查到跟本月銷售額不一樣嗎?? ? ? ? 我看了表格上不是灰色的? ?

maize老師 

2021 01/26 14:27
那你這個就填寫已交下面這個,你有之前完稅證明給稅局看就可以,萬一查話,

84784968 

2021 01/26 14:50
好的謝謝

maize老師 

2021 01/26 14:51
好的 我先回復(fù)別的學(xué)員了
