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問題已解決

公司有個(gè)餐飲項(xiàng)目,供貨商是月結(jié),每天送的菜怎么做賬,月底算主營業(yè)務(wù)成本又怎么做,等下月供應(yīng)商送發(fā)票過來又該怎么做賬?

84785009| 提問時(shí)間:2021 01/27 12:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 每天送的菜,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估 月底算主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:原材料 等下月供應(yīng)商送發(fā)票過來,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:原材料 同時(shí),借:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款 付款的時(shí)候,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?
2021 01/27 12:55
84785009
2021 01/27 13:22
每天送的菜以什么做附件,月底算成本又以什么做附件
鄒老師
2021 01/27 13:23
你好,每天送的菜以對(duì)方的送貨單作為附件 月底算成本,以領(lǐng)用單據(jù)作為附件
84785009
2021 01/27 14:01
這些作為附件是合法合規(guī)的吧
鄒老師
2021 01/27 14:02
你好,是的,是這樣的?
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