問題已解決
你好,老師合伙企業(yè)投資者的工資和社保怎么做分錄



借;管理費用等科目??????????貸;應付職工薪酬-社保
借;應付職工薪酬-社保??????貸;銀行存款等科目
2021 01/27 14:10

84785028 

2021 01/27 14:10
個人部分

84785028 

2021 01/27 14:10
還有給投資者發(fā)的工資

84785028 

2021 01/27 14:11
不能按工資報按收入報,昨天那個郭老師和我說的不對我有疑問

84785028 

2021 01/27 14:12
我問的12366按生產(chǎn)經(jīng)營報收入,就是那個投資者的工資

84785028 

2021 01/27 14:13
那我分錄我怎么寫

84785028 

2021 01/27 14:14
還寫管理費用工資貸應付工資,我覺得不對

84785028 

2021 01/27 14:14
昨天那個郭老師這么回復我的

樸老師 

2021 01/27 14:19
是不按工資薪金申報個稅
按照生產(chǎn)經(jīng)營申報

84785028 

2021 01/27 14:20
是的,那發(fā)給投資者的工資怎么做分錄

84785028 

2021 01/27 14:21
還是借管理費用貸應付工資嗎?

84785028 

2021 01/27 14:21
還有個人承擔的社保?

樸老師 

2021 01/27 14:23
對的
還是做應付工資的

84785028 

2021 01/27 14:27
不讓按工資報按收入報,也這么做分錄

樸老師 

2021 01/27 14:28
對的
是這樣做分錄的

84785028 

2021 01/27 14:28
我覺得不對

84785028 

2021 01/27 14:29
個人的社保部分呢

樸老師 

2021 01/27 14:30
個人部分包含在工資里一塊計提了

84785028 

2021 01/27 14:31
怎么做分錄

84785028 

2021 01/27 14:34
我聽別的老師說分紅的時候在扣個人那部分

樸老師 

2021 01/27 14:36
也可以分紅的時候扣
交的時候先做
借其他應收款
貸銀行存款

84785028 

2021 01/27 14:43
那每月扣呢不分紅的時候呢,怎么做分錄

樸老師 

2021 01/27 14:51
就是做
借其他應收款
貸銀行存款
年底分紅的時候扣
