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劃圈部分應(yīng)該是50%改為150%吧? 還有稅法認(rèn)折舊攤銷吧,那這里為啥一30?

84784975| 提問時(shí)間:2021 01/28 18:21
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小白老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好 總共可以抵扣150%,費(fèi)用到所得稅部分是所有支出是已經(jīng)抵扣了的,這里是將剩下的50%部分抵扣所得稅。30是資本化支出,7月確認(rèn)無形資產(chǎn),當(dāng)年這就只有一半
2021 01/28 18:24
84784975
2021 01/28 18:28
老師,研發(fā)費(fèi)用本來就按50%加計(jì)扣除啊
小白老師
2021 01/28 18:33
是的,所以算所得稅的時(shí)候把那50%扣了
84784975
2021 01/28 18:41
那也不對啊150-50=100啊,省咯百分號(hào)
84784975
2021 01/28 18:42
應(yīng)納稅所得額一30是雜回事?
小白老師
2021 01/28 18:43
加計(jì)扣除是100?150%=150 100是前期已經(jīng)支出了,稅務(wù)的意思是還可以把剩下沒有體現(xiàn)在賬上的在所得稅前扣除
84784975
2021 01/28 18:55
100在哪里扣了,找了一圈沒找到,只有一個(gè)費(fèi)用400*50%,
84784975
2021 01/28 19:03
-30,無形資產(chǎn)攤銷稅法認(rèn)可的呀不需要減吧
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