問題已解決
老師好,公司一般納稅人,如果,進項稅額為100,銷項稅額90,月末進項稅額怎樣轉(zhuǎn)出,做下分錄詳解下,謝謝



你好, 一般納稅人企業(yè)進項稅額比銷項稅額多的情況下,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2021 01/31 03:22

84784976 

2021 01/31 03:23
老師,能一步一步給我做下,用數(shù)字表示下嗎

84784976 

2021 01/31 03:25
全部賬務(wù)處理完,一整套,謝謝

勇老師 

2021 01/31 03:25
你好,
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 90
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 100

84784976 

2021 01/31 03:27
是不是還有最后一步
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 10
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10

勇老師 

2021 01/31 03:34
你好,是的,最后要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,留待下個月抵扣

84784976 

2021 01/31 03:35
謝謝老師

勇老師 

2021 01/31 03:35
不客氣,有幫助的話麻煩給個五星評價,謝謝
