問題已解決
老師,每個月月末算出本月應(yīng)交的增值稅,做出分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 。然后就可以計提附加稅了是嗎:借:營業(yè)稅金及附加-城建稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅。是這樣做嗎?



那是不是要在應(yīng)交稅費中再設(shè)置個二級科目應(yīng)交印花稅呢?然后計提印花稅的分錄是:借:管理費用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅??
2015 10/16 07:49

文老師 

2015 10/15 21:53
是的,還有印花稅也是需要計提的
