問題已解決
我們公司有外賬很久了,但是才剛有內(nèi)賬,做內(nèi)賬初始余額是根據(jù)外賬做的,但是外賬累計本年利潤是不對的,刪了一些不真實的以后又調(diào)不平,有沒有什么辦法可以調(diào)平公賬本年利潤和應收賬款這些賬



您好,需要一年一年的去核對,謝謝
2021 02/04 15:44

84784973 

2021 02/04 15:45
老師你沒明白我的意思,沒有什么可核對的,我就是想知道我余額從外賬結(jié)轉(zhuǎn)下來,我不想要一些不真實的賬,要怎么調(diào)平

思頓喬老師 

2021 02/04 15:47
刪除,放入未分配利潤

84784973 

2021 02/04 15:48
不明白,能詳細些嗎

思頓喬老師 

2021 02/04 15:53
那些不真實的帳的分錄是怎么樣的,您可以舉例么

84784973 

2021 02/04 16:06
就是本年利潤這塊就不真實啊,收入不是全部的收入,結(jié)轉(zhuǎn)的成本也不是全部的,外賬就靠編啊

思頓喬老師 

2021 02/04 17:45
您好,所以我的意思是,重新整理一遍。

思頓喬老師 

2021 02/04 17:46
比如說收了10元,開了5元發(fā)票就做了5元收入,所以還需要補上5元收入
