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老師,增值稅認(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣完,留著次月抵扣,怎么做分錄啊?



您好,可以寫應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)
2021 02/05 17:42

老師,增值稅認(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣完,留著次月抵扣,怎么做分錄啊?
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