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問(wèn)題已解決

老師,專(zhuān)利年費(fèi)怎么入賬

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2021 02/08 13:10
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好, 1、如果無(wú)需攤銷(xiāo),直接記管理費(fèi),或記無(wú)形資產(chǎn),否則,記無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo). 分錄為: 借:無(wú)形資產(chǎn)--專(zhuān)利費(fèi) 貸:銀行存款 2、當(dāng)月增加的無(wú)形資產(chǎn),當(dāng)月開(kāi)始攤銷(xiāo),當(dāng)月減少的無(wú)形資產(chǎn),當(dāng)月不再攤銷(xiāo). 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,每月攤銷(xiāo)無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用時(shí)分錄: 借:管理費(fèi)用--無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 貸:累計(jì)攤銷(xiāo)
2021 02/08 13:11
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