問題已解決
老師,我們有一筆異地預(yù)繳增值稅,交納時:借:應(yīng)交稅金~已交,貸:現(xiàn)金。申報抵減時:借:應(yīng)交稅金~未交,貸:應(yīng)交稅金~已交!這樣對不對?年末時,應(yīng)交~未交里有這筆余額,不是0,這個怎么處理?



同學(xué)你好
然后
借應(yīng)交-未繳
貸銀行存款
2021 02/18 12:30

84785037 

2021 02/18 12:31
不是老師,這比款我們已經(jīng)交過了,預(yù)繳時就已經(jīng)交了

樸老師 

2021 02/18 12:34
那你就用轉(zhuǎn)出未交來調(diào)整
