問題已解決
上年度最后一個季度計提附加稅提多了,實際沒有繳納這么多,那賬面上應交稅費附加稅科目的余額需要轉(zhuǎn)出來嗎?分錄應該怎么做呢?



你好,上年度最后一個季度計提附加稅提多了,需要沖銷多計提的,分錄是
借:應交稅費——附加稅
貸:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加?
2021 02/22 14:23

84785008 

2021 02/22 14:24
好的好的,謝謝老師!

鄒老師 

2021 02/22 14:25
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
