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問題已解決

老師,你好!期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候可以把銷項、進(jìn)項直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅可以嗎

84785012| 提問時間:2021 02/26 10:35
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021 02/26 10:36
84785012
2021 02/26 10:45
要先將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎
小云老師
2021 02/26 10:46
不需要,就是上面這個分錄
84785012
2021 02/26 10:57
那銷項稅額和進(jìn)項稅額余額就一直在賬上嗎
小云老師
2021 02/26 12:27
是的,進(jìn)項和銷項是一直在賬上。
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