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問(wèn)題已解決

老師 ,小規(guī)模企業(yè)填企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,以前年度虧損22000,本期金額-7000,累計(jì)金額3000,請(qǐng)問(wèn)我是彌補(bǔ)以前年度虧損欄不填,直接交稅,還是 需要在彌補(bǔ)以前年度欄填寫(xiě)的,然后是填3000,還是22000呢?是在本期金額列填還是在累計(jì)金額列填?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2016 10/21 17:35
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
在彌補(bǔ)以前年度欄填寫(xiě)3000,在本期填
2016 10/21 17:36
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