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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們自建廠房,承建單位開了900萬發(fā)票我入在建工程,廠房已經(jīng)可以使用,但沒有驗(yàn)收,可不可以先入固定資產(chǎn),下月折舊



同學(xué)你好
有發(fā)票才可以計(jì)入固定資產(chǎn)
2021 03/04 10:46

84784961 

2021 03/04 10:48
已經(jīng)收到發(fā)票了

樸老師 

2021 03/04 10:55
同學(xué)你好
那就計(jì)入固定資產(chǎn)
次月開始折舊

84784961 

2021 03/04 11:11
老師裝修款收到發(fā)票了,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?

樸老師 

2021 03/04 11:19
計(jì)入長期待攤費(fèi)用就可以了

84784961 

2021 03/04 11:27
一般稅法規(guī)定裝修是幾年折舊老師?

樸老師 

2021 03/04 11:31
計(jì)入長期待攤費(fèi)用不低于三年攤銷

84784961 

2021 03/04 11:33
老師那這筆分錄是不是:借長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi) 貸:預(yù)付賬款

樸老師 

2021 03/04 11:40
對的
分錄是這樣做的哦

84784961 

2021 03/04 11:47
老師后期攤銷的分錄怎么做?

樸老師 

2021 03/04 11:55
借管理費(fèi)用等科目
貸長期待攤費(fèi)用

84784961 

2021 03/04 12:44
當(dāng)月攤銷還是下月攤銷老師?

樸老師 

2021 03/04 12:49
這個是次月開始攤銷的
