問題已解決
禁止出口商品或不退稅商品免抵退稅,就是退稅率是0,在出口退稅系統(tǒng)里面如何申報



同學你好
這個不用申報
直接視同內(nèi)銷在增值稅申報表申報
2021 03/10 11:50

84784969 

2021 03/10 11:53
您的意思是,我在系統(tǒng)里把這個刪除就可以了是吧,然后這個在出口的當月就做了進項稅轉出了,就可以了是吧

樸老師 

2021 03/10 12:03
同學你好
對的
是這樣的

84784969 

2021 03/10 14:03
老師,這項刪除以后,申報退稅表時讓填不免抵扣稅額(附表二第18欄)累加,這個數(shù)填上了以后,就出現(xiàn)了與增值稅申報表的差額,有差額不能申報怎么辦?

樸老師 

2021 03/10 14:07
你進項轉出了就可以了
不能抵扣的直接轉出

84784969 

2021 03/10 14:16
那申報時后讓填不免抵口稅額,這個直接填0么?但是我增值稅納稅表上是有金額的

樸老師 

2021 03/10 14:20
你沒有就填寫零的哦
