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問(wèn)題已解決

老師好!月末只有進(jìn)項(xiàng)票,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),怎樣做分錄

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2021 03/10 20:51
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2021 03/10 20:52
84784976
2021 03/10 20:55
下個(gè)月直接使用就可以
紫藤老師
2021 03/10 20:56
月末只有進(jìn)項(xiàng)票,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),月末結(jié)轉(zhuǎn)
84784976
2021 03/10 21:02
一共做這兩筆,就可以了,對(duì)嗎
紫藤老師
2021 03/10 21:02
你的,對(duì)的,你的理解是對(duì)的? ?
84784976
2021 03/10 21:03
謝謝老師
紫藤老師
2021 03/10 21:03
不客氣,如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦
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