問題已解決
請問“固定資產(chǎn)意外損毀,當(dāng)年利潤不足以彌補虧損”的會計分錄怎么寫



您好,就是不計提企業(yè)所得稅即可。沒有分錄,若后期可以彌補虧損,借遞延所得稅資產(chǎn),借所得稅費用(紅字)
2021 03/11 19:31

84785035 

2021 03/11 19:39
這是學(xué)校問的面試問題。他問這個的會計分錄怎么寫 沒有分錄嗎?

小林老師 

2021 03/11 19:39
您好,看后期是否有可彌補虧損,有,借遞延所得稅資產(chǎn),借所得稅費用(紅字)

84785035 

2021 03/11 19:42
因為當(dāng)年年末是虧損狀態(tài) 所以不用交稅是嗎 那為什么是遞延所得稅呢

小林老師 

2021 03/11 19:44
您好,是的。因為以后少繳納所得稅,所以形成以后少繳納稅費

84785035 

2021 03/11 19:50
但我之前看的遞延所得稅舉例是。因為會計法和稅法在某方面計算要求不同 你本期多交了稅,但這個稅可以用于下期抵扣。但這個題沒有說本期多交了得呀

小林老師 

2021 03/11 19:54
您好,那您看下所得稅費用章節(jié),可彌補虧損是可以確認遞延所得稅資產(chǎn)
