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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們會(huì)計(jì)原來記得沒有記錄往來賬款應(yīng)收,后來發(fā)生作廢發(fā)票,應(yīng)收就在貸方了,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整?



你好,要核實(shí)之前開具的發(fā)票是否已記賬,記在什么科目了,然后再做調(diào)整。
2021 03/15 16:27

84785020 

2021 03/15 16:29
已經(jīng)記賬了,因?yàn)楫?dāng)時(shí)核對(duì)發(fā)票金額與稅控盤里的金額是一樣的。但是發(fā)生紅沖發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整,當(dāng)時(shí)如果他是記作現(xiàn)金,我這次是把現(xiàn)金在貸方,借:應(yīng)收賬款 貸:現(xiàn)金嗎?因?yàn)閱柫朔ㄈ耍f發(fā)票已經(jīng)作廢了,

閻老師 

2021 03/15 16:32
可以的,按照之前記賬的分錄原樣沖回來就可以了。
