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問題已解決

公司為增值稅一般納稅人,專門從事認證服務(wù),本年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)取得某項認證服務(wù)收入53萬元(含增值稅)。 (2)購進一臺經(jīng)營用設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額10萬元、增值稅額1.3萬元。支付運輸費用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額1萬元、增值稅0.09萬元。 (3)購進一批辦公用品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明金額1萬元、增值稅額0.13萬元。 (4)支付廣告服務(wù)費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額3萬元、增值稅0.18萬元。 (5)銷售2006年12月購進的一臺設(shè)備,售價為2.06萬元。 上述增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均已通過認證。 要求:計算B公司本年7月應(yīng)納增值稅額 可以有詳細過程嗎

84784970| 提問時間:2021 03/23 23:09
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2021 03/24 03:04
暖暖老師
2021 03/24 07:32
業(yè)務(wù)1銷項稅額的計算是 53/1.06*6%=3
暖暖老師
2021 03/24 07:32
業(yè)務(wù)2可以抵扣進項稅額是 1.3+0.09=1.39
暖暖老師
2021 03/24 07:33
業(yè)務(wù)3普票不可以抵扣
暖暖老師
2021 03/24 07:33
業(yè)務(wù)4可以抵扣進項稅額是0.18
暖暖老師
2021 03/24 07:33
業(yè)務(wù)5銷項稅額的計算是 2.06/1.03*2%=0.04
暖暖老師
2021 03/24 07:34
當(dāng)月可以抵扣進項稅合計是 1.39+0.18=1.57
暖暖老師
2021 03/24 07:34
當(dāng)月銷項稅額的合計是 3+0.4=3.4
暖暖老師
2021 03/24 07:34
計算B公司本年7月應(yīng)納增值稅額 3.4-1.57=1.83
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