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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,麻煩問一下,就是我去年幾個月的賬,銀行流水,和報表沒對上咋補(bǔ)救呢



你好,需要查明對不上的原因,才知道具體該如何調(diào)整的??
2021 03/26 22:09

84785033 

2021 03/26 22:13
就是有些收入,對方不要發(fā)票,我就沒有記賬,還有有些支出。也沒有發(fā)票,我也就沒有記賬么

84785033 

2021 03/26 22:13
有票的做賬了,沒票的我就沒有管

鄒老師 

2021 03/26 22:13
你好,應(yīng)當(dāng)把收入,支出都做相應(yīng)的賬務(wù)處理才是的?

84785033 

2021 03/26 22:15
老師,麻煩問下咋處理呢

鄒老師 

2021 03/26 22:16
你好,應(yīng)當(dāng)把收入,支出都做相應(yīng)的賬務(wù)處理才是的?
借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款?

84785033 

2021 03/26 22:18
老師,那些沒有發(fā)票啊,咋記賬呢,還有,就是去年的賬務(wù),我今年咋做賬啊,報表都已經(jīng)報掉了

84785033 

2021 03/26 22:28
老師,還在嗎,我們是財務(wù)軟件做賬的,麻煩問下咋補(bǔ)記呢

鄒老師 

2021 03/26 23:03
你好,應(yīng)當(dāng)把收入,支出都做相應(yīng)的賬務(wù)處理才是的 ,跨年的處理是
借:銀行存款?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款?
補(bǔ)計:就是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況補(bǔ)做相應(yīng)分錄啊

84785033 

2021 03/27 07:57
好的,謝謝老師

鄒老師 

2021 03/27 09:07
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
