問題已解決
這個(gè)會計(jì)分錄咋做呀,還有這個(gè)銀行存款余額調(diào)節(jié)表求老師的解答



你好,1.借:待處理財(cái)產(chǎn)損益30000 累計(jì)折舊20000 貸:固定資產(chǎn)50000
借:營業(yè)外支出30000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益30000
2021 03/28 08:59

小云老師 

2021 03/28 09:01
2.借:待處理財(cái)產(chǎn)損益50 貸:原材料50
借:管理費(fèi)用50 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益50
借:原材料90 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益90
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益90 貸:管理費(fèi)用90

小云老師 

2021 03/28 09:03
銀行存款余額調(diào)節(jié)表第一步你先要把日記賬和銀行對賬單對不上的幾筆找出來,再去填寫
如果你不會填,可以先把對不上的找出來然后老師再指導(dǎo)你填寫

84785043 

2021 03/28 16:50
為什么銀行存款對賬單比銀行存款日記賬的摘要多了一個(gè)呀

小云老師 

2021 03/28 16:52
同學(xué),你只要看有沒有對不上的數(shù)據(jù),不用管摘要

84785043 

2021 03/28 16:59
老師我看了一下都對不上

小云老師 

2021 03/28 17:02
同學(xué),不是去看余額,是看你的發(fā)生額,你的借方就是銀行的貸方。

小云老師 

2021 03/28 17:02
余額肯定是對不上呀,如果余額對得上的話,就不用做調(diào)節(jié)表啦。

84785043 

2021 03/28 21:51
老師我勾的都是未達(dá)賬項(xiàng)然后該怎么填呀

小云老師 

2021 03/28 21:53
銀行對賬單有企業(yè)日記賬沒有的,去看是收還是付,收到的填銀行已收企業(yè)未收,付的填銀行已付企業(yè)未付

小云老師 

2021 03/28 21:54
企業(yè)日記賬有銀行對賬單沒有的,收到的填企業(yè)已收銀行未收,付的企業(yè)已付銀行未付。

84785043 

2021 03/28 22:58
老師利息的結(jié)算是屬于銀已收企未收嗎,上交稅費(fèi)屬于銀已付企業(yè)未付噢?

84785043 

2021 03/28 23:11
如果銀已付企業(yè)未付這有兩個(gè)數(shù)字都在這邊是不是要加起來呀,老師你能幫我調(diào)節(jié)一下銀行存款余額表嗎

84785043 

2021 03/28 23:19
老師這個(gè)的第四大題怎么做呀
