問題已解決
老師,增值稅發(fā)票現(xiàn)在已認證但未抵扣,之前是入借方:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 請問現(xiàn)在要怎么做分錄



你好,抵扣時,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2021 03/29 11:21

84784956 

2021 03/29 11:39
老師,抵扣時是這樣,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
那不抵扣只認證了,怎樣寫分錄

莊老師 

2021 03/29 11:48
借方:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
