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問題已解決

(1)某運輸企業(yè)為增值稅一般納稅人,于2019年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。 ①運輸一批產(chǎn)品,取得不含稅貨運收入80萬元;裝卸收入5萬元。倉儲保管費3萬元。上述收入均開具了增值稅專用發(fā)票,且各項收入予以分別核算。 ②與A運輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)共同承接一項聯(lián)運業(yè)務(wù),收取全程貨運收入135萬元(不含稅),并全額開具了增值稅專用發(fā)票;將部分貨運業(yè)務(wù)交給甲運輸企業(yè),支付給甲運輸企業(yè)不含稅運費45萬元,并取得了甲運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。 3 將部分自有車輛對外出租,取得含稅租金收入111.95萬元,車輛保證金5.65萬元。4 本月自某汽車銷售公司購進2輛運輸用車輛,取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價款為90萬元,由汽車銷售公司開具相關(guān)票據(jù);本月購進汽油取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額合計 1.8萬元。 要求:根據(jù)上述資料,計算該企業(yè)當月應(yīng)繳納的增值稅稅額

84785032| 提問時間:2021 03/29 11:51
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2021 03/29 12:17
暖暖老師
2021 03/29 14:13
業(yè)務(wù)1銷項稅的計算是80*9%+8*6%=7.68
暖暖老師
2021 03/29 14:14
業(yè)務(wù)2銷項稅額的計算是(135-45)*9%=8.1
暖暖老師
2021 03/29 14:14
業(yè)務(wù)3銷項稅的計算是111.95/1.13*13%=12.88
暖暖老師
2021 03/29 14:16
業(yè)務(wù)4本月可以抵扣進項稅額是90*13%+1.8/*1.13*13%=11.90
暖暖老師
2021 03/29 14:16
計算該企業(yè)當月應(yīng)繳納的增值稅稅額7.68+8.1+12.88-11.90
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