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老師,享受加計抵減的進項稅額會計分錄怎么寫?



抵減分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:其他收益
2021 03/30 10:12

84784992 

2021 03/30 10:13
就直接做這一步就可以了是嗎?
其他收益是什么科目?

李老師A 

2021 03/30 10:17
1、銷項部分
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2、進項部分
借:成本或者費用科目
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
由于當期產(chǎn)生了增值稅,期末通過應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)轉出
3、轉出
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅

84784992 

2021 03/30 10:20
1、銷項部分
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2、進項部分
借:成本或者費用科目
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
由于當期產(chǎn)生了增值稅,期末通過應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)轉出
3、轉出
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅
4、借:應交稅費-未交增值稅
貸:其他應收益
老師,這樣寫是完整的賬務處理是嗎?

李老師A 

2021 03/30 10:23
你好,同學,是的,這是完整的。

84784992 

2021 03/30 10:24
那么這其他收益可以是哪個科目,營業(yè)外收入、管理費用?

李老師A 

2021 03/30 10:25
你有同學可以是營業(yè)外收入。

84784992 

2021 03/30 10:26
這計入的營業(yè)外收入,利潤就偏高了,影響了企業(yè)所得稅是吧老師?

李老師A 

2021 03/30 10:28
你好,同學是的,最終影響企業(yè)所得稅。

84784992 

2021 03/30 10:33
那還不如不享受,享受了增值稅的抵減,又形成的其他收益來繳納 企業(yè)所得稅,是這個道理嗎?

李老師A 

2021 03/30 10:56
你好,同學,是這個意思。

84784992 

2021 03/30 11:05
好的,明白,謝謝老師!

李老師A 

2021 03/30 11:07
你好同學,麻煩給個好評,謝謝。
