問題已解決
請問2020年12月做了一筆預(yù)提運費的分錄,借:銷售費用-運費,貸:其他應(yīng)付款;2021年3月份收到運費發(fā)票,該怎么做賬



借其他應(yīng)付款貸利潤分配
借利潤分配貸其他應(yīng)付款。
2021 04/06 11:17

84784991 

2021 04/06 11:20
老師能解釋一下為什么這么做嗎,運費發(fā)票是增值稅專用發(fā)票

郭老師 

2021 04/06 11:22
你好,第一個借其他應(yīng)付款貸利潤分配是紅沖的。

郭老師 

2021 04/06 11:22
跨年的損益類科目用利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整來做。

郭老師 

2021 04/06 11:23
收到發(fā)票,借利潤分配應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸其他應(yīng)付款。

84784991 

2021 04/06 11:29
第二個其他應(yīng)付款可以換成是銀行存款吧,因為21年拿銀行存款付的運費

84784991 

2021 04/06 11:30
如果要用以前年度損益調(diào)整科目做的話直接把利潤分配換成以前年度損益調(diào)整嗎

郭老師 

2021 04/06 11:31
你好是的,可以這么做的。

郭老師 

2021 04/06 11:32
小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配
企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。

84784991 

2021 04/06 11:37
利潤分配明細科目寫什么呢,如果沒有跨年,收到發(fā)票是不是就正常紅沖以前分錄,然后按發(fā)票做一筆新的分錄就可以

郭老師 

2021 04/06 11:39
二級科目,未分配利潤。

84784991 

2021 04/06 11:41
還有個問題,就是假如21年暫時先不抵扣這筆運費的進項稅,能不能先做賬后抵扣,借:利潤分配 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸:銀行存款,等到后續(xù)認(rèn)證后再借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額

郭老師 

2021 04/06 11:44
你好,可以這么做的。

84784991 

2021 04/06 11:45
明白了,謝謝老師

郭老師 

2021 04/06 11:49
不用客氣,工作愉快。
