問題已解決
問一下這個 自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放職工福利視同銷售,為啥應(yīng)付職工薪酬是在借方(說是沖減職工薪酬負債),可是這樣應(yīng)付職工薪酬不就是借方負數(shù)了嗎? 因為平常每次計入應(yīng)付職工薪酬貸方最后不都是被相應(yīng)銀行存款其他應(yīng)收款等科目沖減掉嗎,就沒有多余的余額可以被沖減啊。



你好,應(yīng)該還差一步
借:管理費用-福利費
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
2021 04/06 19:37

84784989 

2021 04/06 19:45
老師你幫忙看看,這是題目

佟老師 

2021 04/06 19:58
就是按照我上面分錄做處理
