問題已解決
老師,您好,麻煩問一下,12月末做賬未交增值稅比銀行回單多做了0.01元,怎么處理?



您好
請問是多計提了0.01的未交增值稅嗎
2021 04/08 21:34

84785009 

2021 04/08 21:36
是的,多提了

bamboo老師 

2021 04/08 21:37
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 0.01
貸:營業(yè)外收入 0.01

84785009 

2021 04/08 21:44
麻煩老師問一下,去年賬務(wù)在別人家做的,后期拿到我這邊,之前的期初怎么辦???

bamboo老師 

2021 04/08 21:45
期初要根據(jù)對方提供的科目余額表期末數(shù)錄入 然后繼續(xù)做賬
