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問(wèn)題已解決

老師,我們公司找的兼職設(shè)計(jì)師提供的設(shè)計(jì),后面給對(duì)方結(jié)算費(fèi)用,對(duì)方是個(gè)人,沒(méi)有發(fā)票,我們應(yīng)該怎么處理呢

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/09 15:03
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
正常入賬 沒(méi)有發(fā)票的年報(bào)時(shí)納稅調(diào)整就可以。
2021 04/09 15:04
84785033
2021 04/09 15:04
怎么做分錄呢,對(duì)公支付的,
84785033
2021 04/09 15:06
屬于無(wú)票支出,如果對(duì)方開收據(jù)可以嗎
玲老師
2021 04/09 15:12
你好 不超過(guò)500元的可以收據(jù)入賬 稅前扣除
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