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固定資產(chǎn)暫估入賬和竣工結(jié)算會計(jì)分錄



你好
固定資產(chǎn)暫估入賬,借:在建工程,貸:應(yīng)付賬款——暫估
竣工結(jié)算,借:固定資產(chǎn),貸:在建工程
2021 04/12 13:35

84785034 

2021 04/12 13:37
前面暫估的時候已經(jīng) 借 固定資產(chǎn) 貸 在建工程

鄒老師 

2021 04/12 13:43
你好,暫估的時候是工程已經(jīng)完工嗎?

84785034 

2021 04/12 13:44
差不多完工了 還有要完善的

鄒老師 

2021 04/12 13:46
你好,前面已經(jīng)做了借 固定資產(chǎn), 貸 在建工程
那竣工結(jié)算就不需要再做分錄的?

84785034 

2021 04/12 13:47
那剩余部分的怎么辦

鄒老師 

2021 04/12 13:48
你好,既然還有剩余的部分沒有完工,那就不應(yīng)當(dāng)早早的把在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)的?

84785034 

2021 04/12 13:49
因?yàn)橐呀?jīng)開始投入使用了 那我如何處理

鄒老師 

2021 04/12 13:50
你好,這個固定資產(chǎn)還沒有完工就可以使用了?

84785034 

2021 04/12 13:50
是啊 廠房

鄒老師 

2021 04/12 13:53
你好,那之后剩余的部分計(jì)入費(fèi)用核算,不計(jì)入固定資產(chǎn)成本就是了??

84785034 

2021 04/12 13:54
直接計(jì)入費(fèi)用 金額太大了

鄒老師 

2021 04/12 14:02
你好,那之前都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn),也無法再增加固定資產(chǎn)成本啊?

84785034 

2021 04/12 14:03
我能不能紅沖 更正?

鄒老師 

2021 04/12 14:07
你好,如果之前有錯誤,可以紅沖的?
