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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,比如我需要給客戶開100萬的技術(shù)服務(wù)費(fèi),含稅,但客戶是分月每次給10萬,那我需要交增值稅5660.37,附加稅566,印花稅30,對(duì)嗎



沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣的嗎
2021 04/14 10:59

84785039 

2021 04/14 11:25
暫時(shí)沒有, 暫時(shí)沒有,

樸老師 

2021 04/14 11:37
一百萬的增值稅是
100萬除以(1+6%)*6%
增值稅是56603.77的
你算的不對(duì)

84785039 

2021 04/14 14:06
合同簽的是100萬,但是每月給我們公司打錢10萬,我這邊也就客戶給多少錢,我給客戶來多少錢發(fā)票。
所以我按10萬計(jì)算的增值稅,附加稅,印花稅

樸老師 

2021 04/14 14:09
交增值稅是按照你開的發(fā)票來計(jì)算的,你上面說開票一百萬
