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咨詢借管理費用貸其他應付款沖賬會計分錄怎么做呀

84784957| 提問時間:2021 04/14 11:58
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 金額不大的話 借:其他應付款 貸:管理費用
2021 04/14 11:58
84784957
2021 04/14 13:39
不對吧老師,是不是應該這么沖
王超老師
2021 04/14 13:45
你好,你對比一下你之前的問題和這張圖片,是兩個不同的問題的
84784957
2021 04/14 13:46
那個沖賬是不是應該像我這么做?
王超老師
2021 04/14 13:48
你好,你沖賬是沖什么?前面的是有管理費用科目的,后面的有實收資本科目的
84784957
2021 04/14 13:49
就是吧我賬上沒有錢,先掛賬借管理費用貸其他應付款然后呢,賬上有錢了
王超老師
2021 04/14 13:52
你好,不是的,你要直接沖的 借:實收資本 貸:其他應付款
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